"Юнипро" вчера представила результаты за 2К19. Показатели совпали с нашими оценками. Основными драйверами роста стали увеличение выработки электроэнергии на электростанциях компании и благоприятная динамика спотовых цен.
Существенно нарастить выработку электроэнергии компании позволила совокупность факторов, а именно: низкая водность рек, сокращение выработки электроэнергии на ГЭС по сравнению с уровнем годичной давности, рост потребления электроэнергии в Тюменской области, отсутствие импорта электроэнергии из Казахстана, а также снижение количества сетевых ограничений. Моделируя результаты за весь год, "Юнипро" использует более консервативный подход. К тому же компания ожидает замедления роста цен на электроэнергию в 2П19. Тем не менее она повысила свой прогноз EBITDA на 2019 год с 26-28 млрд руб. до 28-30 млрд. Позитивный эффект от хорошей динамики финансовых показат. finam.ru
2019-8-9 15:45